决算公开
共青团廊坊市委2015年决算公开
第一部分 共青团廊坊市委概况
一、部门职责
根据《共青团廊坊市委职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,共青团廊坊市委的主要职责是:
1、行使市委赋予的领导全市共青团工作、指导全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。
2、参与制定本市的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年工作院校、青少年活动阵地、青年报刊和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、参与本市有关青少年事务的法律、地方性法规的制定和实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
5、协助市政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6、维护青少年合法权益,推动青少年工作手段的现代化。
7、在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
8、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,参与制定、执行全市的青少年外事政策并落实有关工作。
9、参与制定有关本市的青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
10、承担市委、市政府和上级团的领导机关交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
内设办公室、青工青农部、组宣部、市直团委、学少部、权益部、青联秘书处七个部室,下属青少年宫。
第二部分 共青团廊坊市委2015年度部门决算报表
一、部门收支决算总表 附件4-1
二、部门收入决算总表 附件4-2
三、部门支出决算总表 附件4-3
四、部门财政拨款收支决算总表 附件4-4
五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 附件4-5
六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附件4-6
七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 附件4-7
八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 附件4-8
九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 附件4-9
第三部分 共青团廊坊市委2015年部门决算情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是以预算资金为对象,将绩效理念和管理方法融入预算全过程。按照相关文件要求,我们制定了《共青团廊坊市委2015年度财政支出绩效评价工作方案》,对共青团廊坊市委财政支出进行了绩效评价,绩效综合等级为优。
二、政府采购情况的说明
单位:万元
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购资金 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
14.1 |
14.1 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
{C}三、{C}固定资产情况说明
共青团廊坊市委拥有固定资产通用设备64.17万元,家具、用具等23.51万元。
{C}四、{C}收入支出决算总体情况说明
共青团廊坊市委本年总收入较上年增加8.8万元,增加3%;总支出比上年增加65万元,增加27%。变化原因为共青团廊坊市委按照团中央、团省委工作要求,广泛开展弘扬社会主义核心价值观、我的中国梦等凝聚青少年、影响青少年的广泛深入的主题系列活动,在活动中提升团干部工作能力、增强团组织凝聚力、感召力。
五、机关运行经费情况说明
单位:万元
项目 |
本年决算数 |
合计 |
|
办公费 |
18.93 |
印刷费 |
9.8 |
邮电费 |
1.4 |
差旅费 |
3.9 |
会议费 |
3 |
公务用车运行维护费 |
7.8 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
三、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。